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日常经费报销审批表

作者:    时间: 2020-07-24    点击次数:

票据粘贴封面后不得超出虚线

          邯郸职业技术学院日常经费报销审批表


部门:       报销日期:       附件张数(经办人签字的票据张数):


支出经济分类

校内预算项目代码

报销金额

支出经济分类

校内预算项目代码

报销金额


办公用品



劳务费




书报资料费



招待费




印刷费



培训费




邮电费



专用材料




差旅费



设备购置费




维修维护费



对个人和家庭的补助




公务用车运行维护费



其他




其他交通费用







合计(报销人必填) 小写:¥ 大写:


是否需冲账( ★报销人承诺:本人所提供的票据已经过查验,真实合法。


经办人签字:

系部主任签批:

备注




说明:1、预算到部门、系的日常运转经费,按预算执行,单笔1万元(含)以下由部门主任审批,1万元以上支部会研究,由系部主任审批。 2、差旅费需先填写差旅费报销单,再填写报销审批表。 3、经办人需在每张所附票据上签字。 4、冲账票据和付款票据需分别填写报销审批表。